DFB/22/0135 |
Výkon činnosti technika PO 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
Výkon činnosti technika PO 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0584 |
Výkon činnosti technika PO 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0524 |
Výkon činnosti technika PO 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0471 |
Výkon činnosti technika PO 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0045 |
Výkon činnosti technika PO 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0523 |
Vozík na bielizeň s policami a zberným vrecom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
447,60 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
27,94 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0138 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
58,89 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0234 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
70,20 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0422 |
Vodné a stočné 29.06.2022 - 22.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,32 € |
29.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0577 |
Vodné a stočné 23.09.2022 - 15.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 205,96 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
Vodné a stočné 18.03.2022 - 28.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,44 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0127 |
Vodné a stočné 16.12.2021 - 17.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 393,73 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0503 |
vidaXL 3-dielna sedacia súprava pravá koža s masívnou akáciou hnedá |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Vida XL Europe B.V. |
09188362 |
|
995,99 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0538 |
Vianočný stromček + vianočné ozdoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Daniel Well |
33846057 |
|
190,94 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
163,20 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022 |
V zmysle verejného obstarávania zo dňa 27.7.2022 a vyhodnotenia ponúk VO, objednávame si u Vás veľkokapacitnú sušičku. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
12.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
28/2022 |
V zmysle verejného obstarávania zo dňa 27.7.2022 a vyhodnotenia ponúk VO, objednávame si u Vás veľkokapacitnú práčku. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
12.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0026 |
Údržbárky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
73,44 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |