Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0203 Internet 05/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,98 € 06.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0302 Internet 07/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,00 € 08.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0352 Internet 08/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 08.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB/22/0390 Internet 09/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0497 Internet 10 a 11/2022 + inštalácia služby LTE internet Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 46,33 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0434 Internet 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0488 Internet 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0546 Internet 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0547 Internet 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0495 Konferenčné stolíky a stoličky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 535,00 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0310 Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Požiarny servis - Humenné s.r.o. 36483923 90,20 € 13.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0182 Krízový manažment v SS 1 a 2 blok - 2 osoby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Tabita s.r.o. 36408760 630,00 € 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB/22/0556 Kuchynské potreby a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Muľ - NORMA 31291295 1 891,91 € 13.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0509 Kuchynský robot Bosch MC812M844 + doprava Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 193,40 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
04/2022 Kúpna zmluva č. 2420857129 a Zmluva o poskytovaní služieb - O2 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 216,00 € 05.09.2022 09.09.2022 23.11.2026 08.09.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
05/2022 Kúpna zmluva č. 2421091195 - O2 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Palivá, energie, voda, telefóny 504,00 € 11.10.2022 12.10.2022 23.11.2024 11.10.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
DFK/22/0001 KV - Veľkokapacitná profesionálna práčka PW6080 Vario XL LP AV OB Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 5 950,80 € 22.08.2022 23.09.2022 Faktúra
DFK/22/0002 KV - Veľkokapacitná profesionálna sušička PT 7186 EL OB XL Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 4 218,00 € 22.08.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB/22/0143 MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2022 do 31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0289 MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2022 do 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »