Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0019 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 32,71 € 14.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0010 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 36,29 € 10.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0009 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 49,16 € 10.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0024 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2022 -31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0018 RAP - Zverejňovanie na rok 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0017 Služby RAP za rok 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0026 Údržbárky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 73,44 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0016 Pekárenské výrobky a zákusky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 98,45 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0029 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 34,58 € 19.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0013 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 243,63 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0025 Prístup k službe "Evidencia odpadov" 20.1.2022 - 19.1.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/21/0604 Internet 01/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/21/0602 Elektrina 12/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 816,80 € 04.01.2022 21.01.2022 Faktúra
04/2022 Objednávame si u Vás evakuačné podložky v počte 10 ks. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 0,00 € 31.01.2022 31.01.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/22/0031 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 23,06 € 21.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFB/22/0030 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 75,11 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
05/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 03.02.2022 14.02.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/22/0050 Odber tepla 02/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0021 Údržbárky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 180,74 € 14.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0052 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 61,77 € 03.02.2022 16.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »