Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0078 Supervízia skupinová - soc. pracovníci Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Erika Bochinová 33670684 156,00 € 27.02.2024 21.03.2024 Faktúra
03/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 04.01.2024 04.01.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
13/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 27.02.2024 04.03.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/24/0106 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 219,48 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
16/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Hucová OPES 34975993 0,00 € 06.03.2024 07.03.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/24/0037 Výkon činnosti technika PO 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0082 Výkon činnosti technika PO 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0136 Výkon činnosti technika PO 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0007 Internet 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0059 Internet 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0086 Internet 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0128 Internet 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0001 SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0034 SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0075 SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 23.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0117 SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,90 € 21.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0166 SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,90 € 23.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/23/0607 Telekomunikačné služby 12/2023 a 01/2024 a internet 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,72 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0050 Telekomunikačné služby 1/2024 a 2/2024 a internet 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 76,51 € 02.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0096 Telekomunikačné služby 2/2024 a 3/2024 a internet 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,82 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »