Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0516 Stavebný materiál - rekonštrukcia v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 455,70 € 22.11.2022 25.11.2022 Faktúra
45/2022 Objednávame si u Vás vybudovanie priečky (novej steny) spolu s povrchovou úpravou a potiahnutie elektroinštalácie v budove ZSS AKTIG Humenné. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stavebná činnosť Jozef Dzurenko 34567011 0,00 € 15.11.2022 15.11.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/22/0514 Rekonštrukčné práce spolu dopravou v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stavebná činnosť Jozef Dzurenko 34567011 1 891,00 € 21.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0280 Výkon činnosti technika PO 6/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0331 Výkon činnosti technika PO 7/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.07.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0376 Výkon činnosti technika PO 8/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 31.08.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0423 Výkon činnosti technika PO 9/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.09.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0471 Výkon činnosti technika PO 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 31.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0045 Výkon činnosti technika PO 1/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 31.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0084 Výkon činnosti technika PO 2/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0135 Výkon činnosti technika PO 3/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.03.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0187 Výkon činnosti technika PO 4/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0232 Výkon činnosti technika PO 5/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 31.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0524 Výkon činnosti technika PO 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.11.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0584 Výkon činnosti technika PO 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.12.2022 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0547 Internet 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
08/2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - č. ZMP_01450/22 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 17.10.2022 18.10.2022 17.10.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
DFB/22/0497 Internet 10 a 11/2022 + inštalácia služby LTE internet Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 46,33 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0271 SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 12,60 € 23.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0322 SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 12,60 € 22.07.2022 16.08.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »