DFB/22/0475 |
Prevádzkové náradie - fúrik a hrable |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
86,09 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0473 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,52 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0472 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
10,01 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0476 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
399,90 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0471 |
Výkon činnosti technika PO 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0485 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
783,18 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0470 |
Školenie - realizácia zákazky s nízkou hodnotou v systéme ERANET |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
210,00 € |
28.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0467 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,55 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0468 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,67 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0469 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
747,30 € |
28.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2020/1 |
Dodatok č. 1 k RKZ č. 01-2021 - Mäso bravčové a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
26.10.2022 |
27.10.2022 |
31.12.2022 |
26.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
DFB/22/0465 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
1 142,40 € |
26.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0466 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
34,20 € |
26.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
25.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
36/2022 |
Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce v ZSS AKTIG Humenné. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
0,00 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0462 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia izieb |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 342,54 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0463 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
53,50 € |
25.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
76,50 € |
25.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022 |
Objednávame si u Vás podlahovú krytinu s príslušenstvom. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0459 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
550,39 € |
24.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |