Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0202/24 Materiál na zebezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 preskoly.sk s.r.o. 51692881 50,26 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0986/23 Technik PO a BOZP 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0077/24 Technik PO a BOZP 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 02.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0161/24 Technik PO a BOZP 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0253/24 Technik PO a BOZP 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 04.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0337/24 Technik PO a BOZP 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 02.05.2024 20.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0220/24 Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - licencie Hotelová akadémia Humenné 17078393 MAKAM, s.r.o. 48326062 3 581,82 € 20.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0048/24 Odborný seminár: RZD za r. 2023 a legislatívne zmeny v r. 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. 45743894 45,00 € 24.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0201/24 Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotévho vzdelávania sa v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Zdenko Čopák - RETURN 44505841 355,00 € 18.03.2024 20.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0248/24 Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 236,88 € 03.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0214/24 Balíček Zborovňa Komplet - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania Hotelová akadémia Humenné 17078393 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 148,18 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0194/24 Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 157,50 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0164/24 Vypracovanie posudku stavby, rozpočtu a výkazu výmer na stavbu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Róbert Šmajda, Robson 37003186 576,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0019/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 189,46 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0054/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 440,03 € 26.01.2024 12.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0055/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 378,35 € 26.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0018/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 558,53 € 15.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0105/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 661,30 € 12.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0104/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 356,60 € 12.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0162/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 342,60 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0184/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 613,45 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0183/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 543,00 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0241/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 289,62 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0242/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 384,85 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0280/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 336,49 € 11.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0317/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 425,09 € 25.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0316/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 218,64 € 25.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0349/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 385,49 € 09.05.2024 20.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0350/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 302,17 € 09.05.2024 20.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0222/24 Poštové poukazy ŠI Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenská pošta, a.s. 36631124 25,80 € 21.03.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »