0202/24 |
Materiál na zebezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
50,26 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0986/23 |
Technik PO a BOZP 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0077/24 |
Technik PO a BOZP 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0161/24 |
Technik PO a BOZP 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0253/24 |
Technik PO a BOZP 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0337/24 |
Technik PO a BOZP 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0220/24 |
Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - licencie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MAKAM, s.r.o. |
48326062 |
|
3 581,82 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0048/24 |
Odborný seminár: RZD za r. 2023 a legislatívne zmeny v r. 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. |
45743894 |
|
45,00 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0201/24 |
Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotévho vzdelávania sa v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
44505841 |
|
355,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0248/24 |
Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
236,88 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0214/24 |
Balíček Zborovňa Komplet - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
148,18 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0194/24 |
Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
157,50 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0164/24 |
Vypracovanie posudku stavby, rozpočtu a výkazu výmer na stavbu |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Róbert Šmajda, Robson |
37003186 |
|
576,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0019/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
189,46 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0054/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
440,03 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0055/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
378,35 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0018/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
558,53 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0105/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
661,30 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0104/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
356,60 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0162/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
342,60 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0184/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
613,45 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0183/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
543,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0241/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
289,62 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0242/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
384,85 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0280/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
336,49 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0317/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
425,09 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0316/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
218,64 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0349/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
385,49 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0350/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
302,17 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0222/24 |
Poštové poukazy ŠI |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
25,80 € |
21.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |