Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0179/24 Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 WINTEX s.r.o. 31700438 611,22 € 12.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0984/23 Vodné, stočné 30.09.2023 - 29.12.2023, ŠJ K3 21.09.2023-13.12.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 573,72 € 04.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0258/24 Vodné, stočné 30.12.2023 - 28.03.2024, ŠJ K3 14.12.2023-18.03.2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 692,01 € 05.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0003/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0092/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 06.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0163/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 06.03.2024 20.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0259/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 08.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0050/24 Upgrade 1. polrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 UTILIS, spol. s.r.o 36571105 64,80 € 26.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0983/23 Vývoz odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 02.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0069/24 Vývoz odpadu 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 81,18 € 31.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0148/24 Vývoz odpadu 2/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 28.02.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0235/24 Vývoz odpadu 3/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0327/24 Vývoz odpadu 4/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 30.04.2024 15.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0316/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 218,64 € 25.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0350/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 302,17 € 09.05.2024 20.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0317/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 425,09 € 25.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0349/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 385,49 € 09.05.2024 20.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0019/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 189,46 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0054/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 440,03 € 26.01.2024 12.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0055/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 378,35 € 26.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0018/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 558,53 € 15.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0105/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 661,30 € 12.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0104/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 356,60 € 12.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0162/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 342,60 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0184/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 613,45 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0183/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 543,00 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0241/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 289,62 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0242/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 384,85 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0280/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 336,49 € 11.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0034/24 Oprava výťahu mimo paušál - oprava zatvárania šachtových dverí 8. posch. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 96,00 € 19.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »