0179/24 |
Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
WINTEX s.r.o. |
31700438 |
|
611,22 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0984/23 |
Vodné, stočné 30.09.2023 - 29.12.2023, ŠJ K3 21.09.2023-13.12.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 573,72 € |
04.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0258/24 |
Vodné, stočné 30.12.2023 - 28.03.2024, ŠJ K3 14.12.2023-18.03.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 692,01 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0003/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
08.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0092/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0163/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0259/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0050/24 |
Upgrade 1. polrok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
UTILIS, spol. s.r.o |
36571105 |
|
64,80 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0983/23 |
Vývoz odpadu 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0069/24 |
Vývoz odpadu 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
81,18 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0148/24 |
Vývoz odpadu 2/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0235/24 |
Vývoz odpadu 3/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0327/24 |
Vývoz odpadu 4/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0316/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
218,64 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0350/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
302,17 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0317/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
425,09 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0349/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
385,49 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0019/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
189,46 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0054/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
440,03 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0055/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
378,35 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0018/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
558,53 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0105/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
661,30 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0104/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
356,60 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0162/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
342,60 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0184/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
613,45 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0183/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
543,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0241/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
289,62 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0242/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
384,85 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0280/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
336,49 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0034/24 |
Oprava výťahu mimo paušál - oprava zatvárania šachtových dverí 8. posch. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
96,00 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |