Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0207/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 148,90 € 19.03.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0213/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 245,58 € 19.03.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0201/24 Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotévho vzdelávania sa v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Zdenko Čopák - RETURN 44505841 355,00 € 18.03.2024 20.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0200/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 708,15 € 15.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0199/24 Odber tepla 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 800,01 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0198/24 Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 943,59 € 14.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0196/24 Elektrická energia telocvičňa 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 27,61 € 14.03.2024 15.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0197/24 Elektrická energia ŠJ Komenského 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 567,83 € 14.03.2024 15.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0186/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 201,90 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0189/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 660,75 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0192/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 246,48 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0184/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 613,45 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0185/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 217,73 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0190/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 149,76 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0191/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 73,53 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0194/24 Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 157,50 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0195/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 744,70 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0188/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 90,30 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0193/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 128,99 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0183/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 543,00 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0187/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 89,46 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0182/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 582,55 € 12.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0180/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 196,53 € 12.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0179/24 Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 WINTEX s.r.o. 31700438 611,22 € 12.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0181/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 172,80 € 12.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0177/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 275,15 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0176/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 159,90 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0178/24 Vývoz kuchynského odpadu 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0175/24 Kvety na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ladislav Pouchan - LAMA 35462388 60,90 € 08.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0171/24 Servis výťahov - mesačný paušál 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 07.03.2024 12.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra