0268/24 |
Dátové služby VBA 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0263/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
127,73 € |
09.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0264/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
159,65 € |
09.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0265/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
90,38 € |
09.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0259/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0254/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
200,55 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0255/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
407,15 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0256/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
579,55 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0257/24 |
Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KMV BEV SK s.r.o. |
31362681 |
|
101,88 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0258/24 |
Vodné, stočné 30.12.2023 - 28.03.2024, ŠJ K3 14.12.2023-18.03.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 692,01 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0250/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
118,69 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0251/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
207,00 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0252/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
33,14 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0253/24 |
Technik PO a BOZP 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0249/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
287,32 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0248/24 |
Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
236,88 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0247/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
108,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0241/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
289,62 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0242/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
384,85 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0245/24 |
Servisné práce iSPIN 2.Q/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0246/24 |
Systémová podpora Magma HCM - 1. štvrťrok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0243/24 |
Plyn - 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0244/24 |
Plyn za 04/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0234/24 |
EduPage eGovernment modul 01-03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
57,00 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0235/24 |
Vývoz odpadu 3/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0231/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
36,99 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0232/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
220,39 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0233/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
57,15 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0236/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
72,63 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0237/24 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
163,56 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |