Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0241/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 289,62 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0242/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 384,85 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0243/24 Plyn - 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 8 431,00 € 02.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0244/24 Plyn za 04/2024 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 510,00 € 02.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0245/24 Servisné práce iSPIN 2.Q/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0246/24 Systémová podpora Magma HCM - 1. štvrťrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0247/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 108,00 € 03.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0248/24 Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 236,88 € 03.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0249/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 287,32 € 04.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0250/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 118,69 € 04.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0251/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 207,00 € 04.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0252/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 33,14 € 04.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0253/24 Technik PO a BOZP 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 04.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0254/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 200,55 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0255/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 407,15 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0256/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 579,55 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0257/24 Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK Hotelová akadémia Humenné 17078393 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 101,88 € 05.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0258/24 Vodné, stočné 30.12.2023 - 28.03.2024, ŠJ K3 14.12.2023-18.03.2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 692,01 € 05.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0259/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 08.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0260/24 Servis výťahov - mesačný paušál 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 09.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0261/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 155,44 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0262/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 232,95 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0263/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 127,73 € 09.04.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0264/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 159,65 € 09.04.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0265/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 90,38 € 09.04.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0266/24 Balík Porada 2024 - porada RŠ 04.-05.04.2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0267/24 Hlasové služby 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 09.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0268/24 Dátové služby VBA 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0269/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 27,76 € 10.04.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0270/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 37,30 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »