Faktúra č. 0971/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0971/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné 06-12/2023 telocvičňa
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 138,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť