Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0971/23
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné 06-12/2023 telocvičňa
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 138,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť