Faktúra č. 0767/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0767/13
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2013
  • Celková hodnota: 728,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 202/2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202/2013 Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 730,- EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 13.12.2013 14.12.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť