Faktúra č. 0721/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0721/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného, poistenia a kontroly a čistenia komínov - ŠJ Komenského
  • Dátum doručenia: 24.11.2022
  • Celková hodnota: 413,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť