Faktúra č. 0648/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0648/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-07.-30.092025, K3 - 20.06.-11.09.2025
  • Dátum doručenia: 06.10.2025
  • Celková hodnota: -265,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť