Faktúra č. 0574/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0574/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygien. prostriedky, kanc. potr. 10/2018
  • Dátum doručenia: 06.11.2018
  • Celková hodnota: 133,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 67,70/2018
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť