Faktúra č. 0567/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0567/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie stočného, elektriny a poistného - ŠJ 2, Komenského 3
  • Dátum doručenia: 03.09.2024
  • Celková hodnota: 535,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť