Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0567/24
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie stočného, elektriny a poistného - ŠJ 2, Komenského 3
- Dátum doručenia: 03.09.2024
- Celková hodnota: 535,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 19.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť