Faktúra č. 0511/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0511/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné od 01.07.-31.07.2025
  • Dátum doručenia: 10.07.2025
  • Celková hodnota: 754,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť