Faktúra č. 0505/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0505/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-04.-30.06.2025, K3 - 21.03.-19.06.2025
  • Dátum doručenia: 07.07.2025
  • Celková hodnota: -306,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť