Faktúra č. 0322/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0322/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky, žiarovky 05/19
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 187,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 040/2019, 041/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť