Faktúra č. 0256/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0256/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-01.-31.03.2025
  • Dátum doručenia: 03.04.2025
  • Celková hodnota: -154,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť