Faktúra č. 0156/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0156/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, upratovacie a hygienické potreby, tonery
  • Dátum doručenia: 16.03.2017
  • Celková hodnota: 178,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 33/2017, 32/2017
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť