Faktúra č. 0136/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0136/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského
  • Dátum doručenia: 25.02.2025
  • Celková hodnota: 239,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť