Faktúra č. 0107/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0107/14
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava a prečistenie tlačiarne
  • Dátum doručenia: 17.02.2014
  • Celková hodnota: 49,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/2014
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť