Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0107/14
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a prečistenie tlačiarne
- Dátum doručenia: 17.02.2014
- Celková hodnota: 49,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29/2014
- Dátum zverejnenia: 26.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť