Faktúra č. 0084/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0084/15
  • Popis fakturovaného plnenia: gumové rohy
  • Dátum doručenia: 09.02.2015
  • Celková hodnota: 296,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/20158
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť