Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0087/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 064,45 € 05.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0082/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 155,76 € 05.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0085/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 152,15 € 05.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0084/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 133,25 € 05.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0083/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 104,34 € 05.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0077/24 Technik PO a BOZP 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 02.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0078/24 Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK Hotelová akadémia Humenné 17078393 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 122,83 € 02.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0076/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 407,75 € 02.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0075/24 Členský poplatok rok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0073/24 Plyn - 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 8 431,00 € 01.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0072/24 Plyn za 02/2024 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 510,00 € 01.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0074/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 303,89 € 01.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
006/2024 Objednávame si u Vás PUR penu v množstve 1 kus v celkovej hodnote 5,85 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 5,85 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
0069/24 Vývoz odpadu 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 81,18 € 31.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0070/24 FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 17,59 € 31.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0068/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 60,47 € 31.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0065/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 103,72 € 31.01.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0064/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 142,25 € 31.01.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0071/24 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 143,75 € 31.01.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0067/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 157,36 € 31.01.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra