0848/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
67,56 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
153/2023 |
V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame 5 sád šipiek POWERDART SMILE 16 gr. v celkovej hodnote 30,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIVA TRADE s.r.o. |
36202347 |
|
30,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
154/2023 |
V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame materiál podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote do 162,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
162,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
155/2023 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu mimo paušál a obmedzovač rýchlosti OR4 0,7 P a jeho výmenu v predpokladanej hodnote 693,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
693,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0847/23 |
Edukačné publikácie 2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 414,50 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0841/23 |
Vývoz kuchynského odpadu 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
144,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0843/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
91,76 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0842/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
264,39 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0846/23 |
Výmena letných pneumatík |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ORION Humenné, s.r.o. |
36466581 |
|
15,47 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0845/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
197,44 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0844/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
309,06 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0840/23 |
Žehlička naparovacia ELECTROLUX E6SI1-6PG - ŠI |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
44,99 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0839/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
60,47 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0833/23 |
Služby PC siete SANET za obdobie 10-12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0836/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
125,75 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0834/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
43,92 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0838/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
278,86 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0837/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
273,56 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0835/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
186,60 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0832/23 |
Elektrická energia telocvičňa 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
42,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |