0020/23 |
Jednorazové obaly na jedlo ŠS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
125,08 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0019/23 |
Kancelárske potreby škola |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
111,66 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0026/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
587,55 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0022/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
154,25 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0021/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
49,70 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0023/23 |
Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KMV BEV SK s.r.o. |
31362681 |
|
170,35 € |
13.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0853/22 |
Plyn - vyúčtovanie za rok 2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
7 412,47 € |
13.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0017/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
156,27 € |
12.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0018/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
262,80 € |
12.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
1/2023 |
Zmluva č. 1/2023 o poskytovaní služby pri zbere odpadov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
Iné |
0,00 € |
11.01.2023 |
12.01.2023 |
31.12.2023 |
11.01.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
006/2022 |
Objednávame si u Vás tlačivá poštových poukazov pre potreby školskej jedálne Hotelovej akadémie, Štefánikova 28 a Komenského 3, Humenné, v predpokladanej hodnote do 30,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
30,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
005/2023 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 123,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
123,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
004/2023 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v predpokladanej hodnote 260 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
260,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
003/2023 |
Objednávame si u Vás žiarivku 15W/T8 - G13 v počte 1 kus v celkovej cene 3,60 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
3,60 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
002/2023 |
Objednávame si u Vás pätku (prírubu) na stolovú nohu o priemere 60 mm v počte 15 kusov v celkovej cene 34,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
34,50 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
0014/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
94,35 € |
11.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0013/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
98,60 € |
11.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0852/22 |
Odber tepla 12/2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
641,76 € |
11.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0015/23 |
Revízia hasiacich zariadení |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
348,00 € |
11.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0016/23 |
Materiál na opravu stolov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
34,50 € |
11.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |