0078/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
243,58 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0077/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
104,10 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0076/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
194,52 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0074/23 |
Plyn - 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
9 415,00 € |
01.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
011/2023 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 22,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
22,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023 |
Dodatok č. 01/2023 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 7500015460 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
31.01.2023 |
02.02.2023 |
31.12.2023 |
01.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0073/23 |
Vývoz odpadu 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
81,18 € |
31.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0072/23 |
Materiál na opravu prevádzkových priestorov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
121,59 € |
31.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0071/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
101,31 € |
31.01.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0070/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
143,02 € |
31.01.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
010/2023 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu práčky v predpokladanej hodnote do 6,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
6,00 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
0069/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
224,61 € |
30.01.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0067/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
164,07 € |
30.01.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0068/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
260,10 € |
30.01.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0066/23 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
27.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0064/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
85,36 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0058/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
133,32 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0057/23 |
Odborný seminár: RZD za r. 2022 a legislatívne zmeny v r. 2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. |
45743894 |
|
45,00 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0063/23 |
Poštové poukazy ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
25,67 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0065/23 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
12,06 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |