Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0143/23 Školské tlačivá 2022/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 ŠEVT a. s. 31331131 37,14 € 22.02.2023 22.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0146/23 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 59,06 € 22.02.2023 22.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0149/23 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 149,95 € 22.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0145/23 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 262,13 € 22.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0144/23 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 194,92 € 22.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0147/23 Hlasové služby Orange - 02/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,24 € 22.02.2023 11.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0148/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 40,81 € 22.02.2023 14.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0142/23 Vybavenie lekárničky - LK 2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň pri Kaštieli 31946267 67,50 € 21.02.2023 22.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0141/23 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 21.02.2023 11.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
8/2023 ZMLUVA č. 165/CER/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mesto Humenné 00323021 Iné 300,00 € 20.02.2023 21.02.2023 30.09.2023 20.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Zmluva
0134/23 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 387,43 € 20.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0133/23 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 162,72 € 20.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0140/23 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 384,55 € 20.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0139/23 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 147,97 € 20.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0136/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 259,10 € 20.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0137/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 150,11 € 20.02.2023 13.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0135/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 353,40 € 20.02.2023 13.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0138/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 62,28 € 20.02.2023 14.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
032/2023 Objednávame si u Vás rezné kotúče v predpokladanej hodnote 9,05 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 SKRUTKA s.r.o. 50644785 9,05 € 17.02.2023 18.02.2023 Objednávka
033/2023 Objednávame si u Vás materiál na opravu prasknutého potrubia v predpokladanej hodnote do 70,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 70,00 € 17.02.2023 21.02.2023 Objednávka