0183/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
88,11 € |
06.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0185/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
211,22 € |
06.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
042/2023 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v predpokladanej hodnote 350,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
350,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0179/23 |
Servis výťahov - mesačný paušál 03/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0178/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
113,62 € |
03.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
041/2023 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu steny podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 79,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
79,50 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0175/23 |
LK - skipass pre PZ turnus 20.02.-24.02.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BESNA, spol. s. r. o. |
36453331 |
|
50,00 € |
02.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0174/23 |
LK - skipass pre 15 žiakov turnus 20.02.-24.02.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BESNA, spol. s. r. o. |
36453331 |
|
750,00 € |
02.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0176/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
581,59 € |
02.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0177/23 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
141,19 € |
02.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0168/23 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
29,38 € |
01.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0167/23 |
Plyn za 3/2023 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
42,00 € |
01.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0166/23 |
Plyn - 03/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
9 415,00 € |
01.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0172/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
102,76 € |
01.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0170/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
675,20 € |
01.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0173/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
78,52 € |
01.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0171/23 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
208,13 € |
01.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0169/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
317,59 € |
01.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
038/2023 |
Na základe výsledkov z vykonanej kontroly komínov si u Vás objednávame ich odstránenie v predpokladanej hodnote 156,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
156,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
040/2023 |
Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2023/2024 v predpokladanej hodnote 480,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
480,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |