Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0287/23 Elektrická energia telocvičňa 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 125,72 € 14.04.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0285/23 Nové verzie Magma HCM - 2. štvrťrok 2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0284/23 Odber tepla 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 1 859,97 € 13.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0286/23 Zľava za odobraté množstvo 01.01.-31.03.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 -43,80 € 13.04.2023 16.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0275/23 materiál na údržbu prevádzkových priestorov Hotelová akadémia Humenné 17078393 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 35,24 € 12.04.2023 11.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0280/23 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0273/23 Dátové služby FBA 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0279/23 Vývoz kuchynského odpadu 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0274/23 Vodné, stočné 31.12.2022 - 31.03.2023, ŠJ K3 15.12.2022-14.03.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 799,22 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0282/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 442,54 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0283/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 393,35 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0281/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 886,30 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0272/23 Hlasové služby 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,65 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0271/23 Oprava výťahu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 49,21 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0270/23 Servis výťahov - mesačný paušál 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0277/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 202,40 € 12.04.2023 16.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0278/23 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 219,20 € 12.04.2023 16.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0276/23 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 553,60 € 12.04.2023 16.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0269/23 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 59,06 € 05.04.2023 10.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0267/23 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 232,23 € 05.04.2023 12.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra