Faktúra č. 0275/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0275/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu prevádzkových priestorov
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 35,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 045/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
045/2023 Objednávame si u Vás maliarske farby, náterové farby a brusné kotúče v predpokladanej hodnote 35,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 35,00 € 15.03.2023 22.03.2023 Objednávka
Tlačiť