129/2023 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie na stretnutí riaditeľov stredných odborných škôl v termíne 21.11-22.11.2023 v predpokladanej hodnote 217,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
217,00 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023 |
Objednávame si u kancelársky materiál a čistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote do 373,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
373,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0584/23 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
06.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0560/23 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
07.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0587/23 |
Hlasové služby 08/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,57 € |
07.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0562/23 |
Dátové služby FBA 07/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0589/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
367,55 € |
08.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0579/23 |
Technik PO a BOZP 08/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
04.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0571/23 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistenia - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
496,74 € |
23.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0566/23 |
Technik PO a BOZP 07/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
15.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0565/23 |
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby 08/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
136,00 € |
15.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0564/23 |
Odber tepla 07/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
86,42 € |
14.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0567/23 |
Služby PC siete SANET za obdobie 07-09/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0570/23 |
Hlasové služby Orange - 08/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,43 € |
22.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0559/23 |
Elektrická energia telocvičňa 07/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
27,43 € |
07.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0558/23 |
Elektrická energia 07/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 274,26 € |
07.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0557/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 07/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
188,98 € |
07.08.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0551/23 |
Hlasové služby Orange - 07/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,72 € |
24.07.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0585/23 |
Servis výťahov - mesačný paušál 09/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
07.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0572/23 |
Učebnice s príspevkom MŠVVaŠ SR |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
882,00 € |
04.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |