Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0327/23 Vývoz odpadu 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 216,48 € 28.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0306/23 Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK Hotelová akadémia Humenné 17078393 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 188,93 € 21.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0324/23 FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 29,61 € 27.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0323/23 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 74,40 € 27.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0316/23 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 59,06 € 26.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0307/23 Hlasové služby Orange - 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,79 € 24.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0256/23 Plyn za 4/2023 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 42,00 € 03.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0255/23 Plyn - 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 9 415,00 € 03.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0360/23 Umývací prostriedok do umývačky riadu, soľ tabletová - ŠJ Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 195,36 € 10.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0366/23 Hlasové služby 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,91 € 11.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0365/23 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 362,40 € 11.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0363/23 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 47,88 € 11.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0343/23 Jednorazové obaly na jedlo ŠS Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 93,28 € 03.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0337/23 Technik PO a BOZP 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 02.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0289/23 Elektrická energia 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 874,63 € 14.04.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0288/23 Elektrická energia ŠJ Komenského 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 056,14 € 14.04.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0287/23 Elektrická energia telocvičňa 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 125,72 € 14.04.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0352/23 Servis výťahov - mesačný paušál 05/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 09.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0335/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 107,05 € 02.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0315/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 96,04 € 25.04.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra