Faktúra č. 0360/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0360/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Umývací prostriedok do umývačky riadu, soľ tabletová - ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.05.2023
  • Celková hodnota: 195,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 059/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
059/2023 Objednávame si u Vás prostriedok do umývačku riadu (20 kg) - 2 ks, a soľ tabletovú (25 kg) - 3 kusy v predpokladanej hodnote 192,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 192,00 € 27.04.2023 04.05.2023 Objednávka
Tlačiť