0116/23 |
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane a závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) - overenie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
222,00 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0141/23 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
21.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0156/23 |
Rádioprehrávač s CD, USB kľúč, klávesnica |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
66,93 € |
27.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0152/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
96,20 € |
23.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0158/23 |
LK - ubytovanie, rekr. popl. a stravovanie PZ - 1. turnus |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MXM, spol. s. r. o. |
36444081 |
|
239,80 € |
27.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0157/23 |
LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, zapožič. výstroja pre 15 žiakov - 1. turnus |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MXM, spol. s. r. o. |
36444081 |
|
1 964,00 € |
27.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0162/23 |
Kontrola a čistenie komínov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
168,00 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0163/23 |
Detekcia poruchy plynových kotlov a vyčistenie horákov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
400,00 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0168/23 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
29,38 € |
01.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0165/23 |
Materiál na opravu prevádzkových priestorov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
68,29 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0164/23 |
Vývoz odpadu 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
216,48 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0161/23 |
Technik PO a BOZP 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0154/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
178,85 € |
23.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0122/23 |
Služby PC siete SANET za obdobie 01-03/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0147/23 |
Hlasové služby Orange - 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,24 € |
22.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0114/23 |
Plyn za 01-02/2023 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
42,00 € |
10.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0102/23 |
Elektrická energia 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 745,76 € |
07.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0101/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 040,40 € |
07.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0100/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
214,90 € |
07.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0074/23 |
Plyn - 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
9 415,00 € |
01.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |