0629/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
656,60 € |
22.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0852/22 |
Odber tepla 12/2022 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
641,76 € |
11.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0845/22 |
Elektrina 12/2022 ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
640,86 € |
05.01.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0937/23 |
Odber tepla 11/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
639,36 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0059/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
627,35 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0115/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
621,60 € |
13.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0311/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
596,40 € |
24.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0949/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
592,12 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
127/2023 |
Objednávame si u Vás tovar a materiál na inštaláciu dataprojektorov do odborných učební na 5. poschodí v predpokladanej hodnote 590,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
590,00 € |
26.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0829/23 |
Stropný držiak projektora s prísl., TP-Link - odborné učebne 5. posch. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
589,20 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0026/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
587,55 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0649/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
583,75 € |
28.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0081/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
583,28 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0176/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
581,59 € |
02.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0238/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
579,17 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0153/23 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistenia - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
577,96 € |
23.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0398/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
576,45 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0796/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
576,18 € |
06.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
152/2023 |
Objednávame si u Vás vypracovanie posudku stavby, rozpočtu a výkazu - výmer na opravu objektu školy a telocvične Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné po škodách spôsobených zemetrasením v celkovej hodnote 576,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Róbert Šmajda, Robson |
37003186 |
|
576,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
017/2023 |
Objednávame si u Vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Humenné - Drienica dňa 27.02.2023 a späť Drienica - Humenné dňa 03.03.2023 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.02.2023 v celkovej cene 570,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
44791623 |
|
570,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |