0625/23 |
Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
187,16 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0622/23 |
Stropný držiak projektora s prísl. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
76,00 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0619/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
49,18 € |
20.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0616/23 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby 09/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
530,63 € |
19.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0574/23 |
Plyn za 9/2023 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
42,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0573/23 |
Plyn - 09/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
9 415,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0586/23 |
Dátové služby FBA 08/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0613/23 |
Diagnostika a odstránenie poruchy telefónnej ústredne |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
135,00 € |
18.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0588/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
77,17 € |
08.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0599/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
6,68 € |
13.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0598/23 |
Odber tepla 08/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
86,42 € |
13.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
135/2023 |
Objednávame si u Vás balóny na DOD v predpokladanej hodnote 2,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TEDi Betriebs s. r. o. |
46919872 |
|
2,50 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
132/2023 |
Objednávame si u Vás umývací prostriedok (2 ks-20 kg), oplachový prostriedok (1 ks-20kg), detergent do konvektomatu oplachový (1ks-10 l), detergent do konvektomatu umývací (1 ks-10 l) a krížový nôž č. 32 RMA 27 (1 ks) v predpokladanej hodnote 430,00 Eur s |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
430,00 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023 |
V rámci realizácie projektu finančnej gramotnosti si u Vás objednávame kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 370,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
370,00 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023 |
Objednávame si u Vás olovený akumulátor 12 V 7.2 Ah v predpokladanej hodnote 22,90 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
22,90 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023 |
Objednávame si u Vás výrobu 1 kusa kľúča v predpokladanej hodnote 1,60 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Peter Kislan |
40122689 |
|
1,60 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023 |
Objednávame si u Vás kryštalickú soľ a prací prostriedok v predpokladanej hodnote v predpokladanej hodnote 12,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
12,50 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023 |
Objednávame si u Vás 100 kusov gombíkov v predpokladanej hodnote 10,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Renáta Babjaková |
46238956 |
|
10,00 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0675/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
469,82 € |
05.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0668/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
161,73 € |
03.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |