Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0355/23 Vzdialená servisná podpora Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 103,03 € 10.05.2023 07.06.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0872/23 Vývoz odpadu 11/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 216,48 € 28.11.2023 18.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0781/23 Vývoz odpadu 10/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 02.11.2023 29.11.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0659/23 Vývoz odpadu 09/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 216,48 € 02.10.2023 15.11.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0522/23 Vývoz odpadu 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 243,54 € 30.06.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0425/23 Vývoz odpadu 05/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 216,48 € 31.05.2023 03.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0327/23 Vývoz odpadu 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 216,48 € 28.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0254/23 Vývoz odpadu 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 03.04.2023 10.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0164/23 Vývoz odpadu 02/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 216,48 € 28.02.2023 11.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0073/23 Vývoz odpadu 01/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 81,18 € 31.01.2023 18.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0854/22 Vývoz kuchynského odpadu 12/2022 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 21,60 € 16.01.2023 17.01.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0926/23 Vývoz kuchynského odpadu 11/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 11.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0841/23 Vývoz kuchynského odpadu 10/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 144,00 € 20.11.2023 30.11.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0684/23 Vývoz kuchynského odpadu 09/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 09.10.2023 17.11.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0550/23 Vývoz kuchynského odpadu 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 20.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0462/23 Vývoz kuchynského odpadu 05/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 144,00 € 09.06.2023 17.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0359/23 Vývoz kuchynského odpadu 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 10.05.2023 07.06.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0279/23 Vývoz kuchynského odpadu 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0201/23 Vývoz kuchynského odpadu 02/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 13.03.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0131/23 Vývoz kuchynského odpadu 01/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 100,80 € 17.02.2023 22.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »