0953/23 |
Oprava priestorov po oprave odpadového potrubia |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GaS - FéR, s.r.o. |
43911382 |
|
1 439,39 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0952/23 |
Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Finančné zdravie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
370,06 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0951/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
186,85 € |
15.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0950/23 |
MAGMA HCM - systémová podpora za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
095/2023 |
Objednávame si u Vás sťahovanie prístrojového vybavenia odborných učební do priestorov školy v celkovej hodnote 280,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Krajník K&Š |
53234766 |
|
280,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0949/23 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
592,12 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0948/23 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
197,75 € |
14.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0947/23 |
Elektrická energia telocvičňa 11/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
55,08 € |
14.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0946/23 |
Elektrická energia 11/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 858,45 € |
14.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0945/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 11/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 412,68 € |
14.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0944/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
39,71 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0943/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
47,18 € |
13.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0942/23 |
Tlač propagačných materiálov - rozvojový projekt Finančné fitko |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
RETURN SLOVAKIA s.r.o. |
46663011 |
|
120,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0941/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
276,87 € |
13.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0940/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
205,31 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
094/2023 |
Objednávame si u Vás kancelársky a ostatný materiál v predpokladanej hodnote 22,30 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
22,30 € |
24.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0939/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
70,40 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0938/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
135,80 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0937/23 |
Odber tepla 11/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
639,36 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0936/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
277,28 € |
12.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |