0971/23 |
Vodné, stočné 06-12/2023 telocvičňa |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
138,38 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0970/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
293,34 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
097/2023 |
Objednávame si u Vás pásku DYMO a čistiace prostriedky v predpokladanej hodnote 136,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
136,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
0969/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
106,01 € |
20.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0968/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
204,23 € |
20.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0967/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
66,77 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0966/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-1,30 € |
20.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0965/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
251,30 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0964/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
156,51 € |
19.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0963/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
187,18 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0962/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
327,46 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0961/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
74,08 € |
19.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0960/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
107,04 € |
19.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
096/2023 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v predpokladanej hodnote 121,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
121,50 € |
25.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
0959/23 |
Umývací prostriedok - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
14,04 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0958/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
28,48 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0957/23 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
711,34 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0956/23 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
31,87 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0955/23 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
307,79 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0954/23 |
Oprava odpadového potrubia |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GaS - FéR, s.r.o. |
43911382 |
|
1 886,58 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |