104/2023 |
Objednávame si u Vás kancelárske tlačivá v predpokladanej hodnote 3,30 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
LUMA-PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
3,30 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 531,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
531,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023 |
Objednávame si u Vás tlač rozvrhu hodín pre školský rok 2023/2024 v rozmeroch (š x v)92 x 61 cm v predpokladanej hodnote 50,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
50,00 € |
25.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023 |
Objednávame si u Vás stropný držiak pre projektor, HDMI kábel a napájací kábel v predpokladanej hodnote 76,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
76,00 € |
07.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023 |
Objednávame si u Vás opravu telefónnej ústredne v celkovej hodnote 135,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
135,00 € |
07.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023 |
Zmluva o spolupráci č. 0032023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ME agency s. r. o. |
44685971 |
Iné |
0,00 € |
14.04.2023 |
15.04.2023 |
31.12.2023 |
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
1/2023 |
Zmluva č. 1/2023 o poskytovaní služby pri zbere odpadov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
Iné |
0,00 € |
11.01.2023 |
12.01.2023 |
31.12.2023 |
11.01.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
099/2023 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok na kuchynský inventár v predpokladanej hodnote 2,10 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
2,10 € |
04.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
0982/23 |
Plyn vyúčtovanie za 01 - 11/2023 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
23 235,07 € |
28.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0981/23 |
Plyn - vyúčtovanie za 01 - 11/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
66 363,26 € |
28.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0980/23 |
Preúčtovanie stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
104,00 € |
28.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
098/2023 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej hodnote 5,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
5,50 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
0979/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
60,47 € |
28.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0978/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
561,84 € |
27.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0977/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
205,78 € |
27.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0976/23 |
Hlasové služby Orange - 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,05 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0975/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
291,36 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0974/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
182,52 € |
22.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0973/23 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
223,98 € |
22.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0972/23 |
Revízia hasiacich zariadení |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
277,80 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |