Faktúra č. 0980/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0980/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie stočného - ŠJ Komenského
  • Dátum doručenia: 28.12.2023
  • Celková hodnota: 104,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť