0056/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
88,10 € |
25.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0057/23 |
Odborný seminár: RZD za r. 2022 a legislatívne zmeny v r. 2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. |
45743894 |
|
45,00 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0058/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
133,32 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0059/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
627,35 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
006/2022 |
Objednávame si u Vás tlačivá poštových poukazov pre potreby školskej jedálne Hotelovej akadémie, Štefánikova 28 a Komenského 3, Humenné, v predpokladanej hodnote do 30,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
30,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
0060/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
219,11 € |
26.01.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0061/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
53,71 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0062/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
256,56 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0063/23 |
Poštové poukazy ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
25,67 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0064/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
85,36 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0065/23 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
12,06 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0066/23 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
27.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0067/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
164,07 € |
30.01.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0068/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
260,10 € |
30.01.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0069/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
224,61 € |
30.01.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
007/2023 |
Objednávame si u Vás vodárenský materiál na údržbu a opravu v predpokladanej hodnote do 100,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
100,00 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
0070/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
143,02 € |
31.01.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0071/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
101,31 € |
31.01.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0072/23 |
Materiál na opravu prevádzkových priestorov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
121,59 € |
31.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0073/23 |
Vývoz odpadu 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
81,18 € |
31.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |