Faktúra č. DF/26/022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/022
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby - papierové utierky, rukavice, handry, savo, clin, fixinela, vrecia....
  • Dátum doručenia: 28.01.2026
  • Celková hodnota: 588,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 014/26
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť