Faktúra č. DF/25/231

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/231
  • Popis fakturovaného plnenia: pravidelné poplatky- telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota: 52,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9901087656
  • Identifikácia objednávky: 9900133346
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť